Fakturace mezi tuzemskými plátci za služby v zahraničí, přefakturace nákladů za letenky

Plné znění otázky

Jsme tuzemští plátci DPH, společnost s. r. o. Od jiného tuzemského plátce jsme obdrželi fakturu za zprovoznění parního kotle, který byl dodán do Arménie slovenskou společností. Je správný postup, že faktura je vystavena včetně 21% DPH ? Dále nám rovněž tato společnost přefakturovává cenu letenek (Vídeň - Jerevan a zpět) rovněž včetně DPH. Je to v pořádku?

Odpověď

Související dokumenty

Související předpisy

§ 9, 70 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty