Školení zaměstnanců

Plné znění otázky

Jsme s. r. o., plátci DPH, v prosinci budeme pořádat dvoudenní školení pro naše zaměstnance v hotelu mimo sídlo firmy. První den (od 8 hod. do 16 hod.- ve 12 hod. oběd) proběhne školení zaměstnanců - řidičů, bezp. práce atd. Po ukončení bude následovat 1 hod. ve wellnes hotelu, pak večeře, volná zábava, ubytování, ráno pak snídaně a odjezd. Hotel nám vystaví fakturu, kde bude částka za ubytování, jídlo (oběd + večeře + snídaně), pití a wellnes. Můžeme si celou částku za ubytování, jídlo, pití a wellnes dát do nákladů a uplatnit DPH, protože se jedná o povinné školení zaměstnanců? Nebo jakým stylem můžu rozdělit náklady na daňově uznatelné a neuznatelné, z čeho si můžu nárokovat DPH? Nebo je všechno daň. neuznatelné? Jak to bude z pohledu zaměstnance, bude se jednat o pracovní cestu, bude se krátit stravné?

Odpověď