DPH u cestovní služby
Plné znění otázky
Společnost s. r .o zabývající se cestovní službou - plátce DPH používající zvláštní režim, obdrží fakturu na ubytování z EU od plátce DPH. S.r.o. tuto službu fakturuje zákazníkovi.
1. Faktura z EU (plátce DPH) na ubytování např. za 100 Kč – projeví se mi v přiznání DPH a na jakém řádku?
2. Fa vydaná – např. za 120 Kč - které řádky přiznání DPH mám použít a v jaké hodnotě?
3. Jak by tento případ vypadal, kdyby fa na ubytování byla z USA?
4. Jak by tento případ vypadal v přiznání k DPH, kdyby fa přijatá byla na letenku z EU a mimo EU + následná FV?
5. Jak vypočtu přirážku u ubytování? Např: fa z EU je např. na 10 eur á 27Kč/EUR (denní kurz ČNB), ale placeno kurzem 28 Kč/EUR. Následně společnost vystaví fa zákazníkovi za Kč 300 Kč.