Vývoz zboží - opravný daňový doklad k faktuře z minulého roku
Plné znění otázky
Dne 19. 10. 2015 jsme vystavili fakturu do Švýcarska za výrobky na 10 470 CHF, výrobky byly vyvezeny, faktura v roce 2015 uhrazena. Letos jsme zjistili, že faktura byla vystavena v nesprávné výši, proto jsme vystavili 3. 3. 2016 opravný daňový doklad k této původní faktuře, kde účtujeme celkovou slevu ve výši CHF – 3 631,10. Odběratel nám výrobky nevracel, nereklamoval, na faktuře byly položky vyúčtovány v nesprávné výši.
1) Z hlediska daně z příjmů je třeba provést snížení výnosů v roce 2015 nebo 2016? Pokud v roce 2015, jak zaúčtovat (např. v prosinci interně MD 601/D 383)?
2) Z hlediska DPH - bude se uvádět do přiznání k DPH v březnu mínusovou položkou řádek 22 nebo neuvádět vůbec, když nejsou celní papíry?
3) Jaký kurz použiji pro přepočet opravného daňového dokladu - kurz podle původní faktury?