Přijatá faktura z EU a DPH

Plné znění otázky

Jsme právnická osoba, společnost s ručením omezeným, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví a používáme pevný kurz (pro Eur). Jak správně zaúčtovat přijatou fakturu z EU z pohledu DPH? Na faktuře je: daňový základ + jejich DPH + celkem k úhradě. Faktura je vystavena od plátce DPH za poskytnutou službu. Bude figurovat tento daňový doklad v našem \"Přiznání k DPH\"? Pokud ano, v jaké výši a na jakém řádku? Jak se změní situace, pokud přijatá faktura bude od neplátce DPH a bude uvedeno pouze \"celkem k úhradě\"? Doplňující otázka: Upřesnění dotazu Jsme právnická osoba, společnost s ručením omezeným, plátci DPH, vedeme podvojné účetnictví a používáme pevný kurz (pro EUR). Jak správně zaúčtovat přijatou fakturu z EU z pohledu DPH? Na faktuře je: daňový základ + jejich DPH + celkem k úhradě. Faktura je vystavena od plátce DPH za poskytnutou službu. Místo plnění služby není v tuzemsku, ale vždy v té zemi, kde sídlí zahraniční plátce (např. Španělsko, Německo, Francie atd.). Poskytnutých služeb je řada, např. parkování, poplatek za vjezd do areálu, zprostředkování servisu (né samotný servis), zprostředkování dopravy a mnoho dalších. Pokud to je u každé služby jinak, prosím o specifikaci k službám výše uvedeným. Bude figurovat tento daňový doklad v našem \"Přiznání k DPH\"? Pokud ano, v jaké výši a na jakém řádku (řádcích)? Jak se změní situace, pokud stejná faktura (daňový doklad.) bude na ty samé služby, ale od neplátce DPH a bude uvedeno pouze \"celkem k úhradě\"?

Odpověď