MOSS DPH

Plné znění otázky

Česká společnost, plátce DPH se sídlem v ČR obdržela fakturu za elektronické služby na částku 1 000 USD, invoice date 17. 7. 2016 od společnosti se sídlem v Austrálii. Na faktuře je uvedeno EU VAT Number: EUXXXXXXXXX s poznámkou o reverse charge. Prosím o jednoznačnou odpověď, zda fakturu uvést, v jakých hodnotách a na které řádky do DPH a kontrolního hlášení (hláška o chybném kódu a struktuře). Prosím nepopisujte změny v souvislosti s MOSS od 1. 1. 2015, o prefixech v EU apod. a co všechno má za povinnosti poskytovatel služeb (australská společnost). Jedná se mi pouze o to, co my – česká společnost - máme s došlou fakturou udělat. Zda do DPH, kontrolního hlášení, řádky a částky.

Odpověď