Školení
Plné znění otázky
Dobrý den, plátce DPH v ČR, FO - podnikatel, poskytuje služby BOZP a PO. Tento plátce má provádět školení BOZP pro zaměstnance polské firmy - jedná o polskou firmu, která staví v ČR mosty a cesty (polská firma není registrována v ČR, jsou plátci DPH jen v Polsku). Toto školení se bude konat v ČR. Na školení bude omezený počet účastníků - jen zaměstnanci polské firmy.
1) Bude podnikatel vystavovat fakturu za školení s českým DPH na ř. 1 nebo bude bude vystavovat bez daně a uvádět na ř. 21?
2) Pokud bude vystavovat s českou daní, může si polský plátce požádat o vrácení? Jakým způsobem?