Fakturace zasilatelských služeb do JČS
Plné znění otázky
Firma s. r. o. provádí zasilatelské služby a pro překročení registračního limitu je registrována k DPH v Německu. Faktury vystavuje s německou DPH. Jaký bude účetní předpis faktury. Bude celá částka včetně německé DPH účtována na příslušný účet tř. 6 anebo bude účtování prováděno stejně jako u tuzemské faktury, to jest základ daně na účt. tř. 6 a DPH na účet 343? S tím pak souvisí i druhý dotaz, tj. jaká bude vykazovaná hodnota na ř. 24 přiznání k DPH, tedy zda v částce včetně německé DPH anebo jen základ daně?