Obratový bonus - sazba DPH
Plné znění otázky
Pokud nám odběratel vystaví fakturu za obratový bonus, jakou má uvést sazbu DPH, pokud plnění, ke kterým se bonus vztahuje, jsou všechna ve snížené sazbě DPH? V dalších letech budou plnění v plné i ve snížené sazbě, jak postupovat v tomto případě? A pokud bychom na částku bonusu my vystavili odběrateli ODD, uvedli bychom na ODD sníženou sazbu, je to tak správně?