Vzdělávací seminář s místem plnění v JČS

Plné znění otázky

Naše společnost (plátce DPH v ČR) uhradila vzdělávací seminář za externí spolupracovníky (OSVČ – plátce DPH v ČR), který se konal v Německu (místo plnění je tedy v jiném členském státě). Na faktuře od německého dodavatele je vyčíslen základ DPH 1 000 EUR a DPH 19 %, tj. 190 EUR. Potřebovali bychom tento seminář přeúčtovat (přefakturovat) spolupracujícím OSVČ. Jak máme z hlediska DPH správně postupovat? Jakým způsobem má být zohledněno DPH na faktuře? 

Odpověď