Dodání zboží do EU

Plné znění otázky

Naše spol. s r. o., plátce DPH dováží jinému plátci na Slovensko zboží. Na faktuře je rozepsáno zvlášť zboží a zvlášť doprava. Toto plnění vykazujeme na řádku 20 přiznání k DPH a součastně v souhrnném hlášení uvádíme kód 0. Je tento postup správný nebo má být doprava z této faktury uvedena jako služba na řádku 21 a v souhrnném hlášení pod kódem 3? Jak se vykazování změní, pokud toto zboží na Slovensku namontujeme a na faktuře bude zvlášť zboží, zvlášť doprava a zvlášť montáž?

Odpověď