Chyba v přiznání DPH

Plné znění otázky

Firma s. r. o., plátce DPH. V prosinci loňského roku vystavila daňový doklad. Daňový doklad byl vystaven a zaúčtován ve správné výši, došlo ale k chybnému přenesení údajů do daňového přiznání k DPH, jak v základu daně, tak v dani. Byla odvedena vyšší daň, než měla být. Zákazník obdržel správný daňový doklad. Chybu jsme zjistili až po podání daňového přiznání letos. Jak toto opravit. Zda podat dodatečné daňové přiznání za prosinec na nižší daňovou povinnost nebo v řádném přiznání za leden odvést méně s tím, že se o chybu z prosince sníží základ a daň za leden. Nejedná se o velkou částku, cca 2 000 Kč na dani při běžné daňové povinnosti cca 80 000 Kč. V případě, že by bylo správné podat dodatečné daňové přiznání, ale firma by to nechtěla takto řešit a v řádném přiznání za leden by odvedla o uvedenou částku méně, hrozí jí nějaký postih od správce daně?

Odpověď