Nákup u fi Castorama (PL)

OaO ID: 12716 Zodpovězeno: 30. 10. 2014

Plné znění otázky

Naše společnost (jme měsíční plátci DPH v ČR) občas provede nákup v Polsku ve firmě Castorama. Přesto, že jim uvedeme DIČ při nákupu, musíme fakturu uhradit včetně DPH a posléze, až si ověří, že jsme skutečně plátci DPH v ČR, nám na základě žádosti o vrácení DPH, vystaví dobropis na jehož základě nám výši DPH vrátí. Náš dotaz je, zda a kdy uvést tedy nákup do daňového přiznání k DPH (v rámci reverse-charge). Jestli v měsíci, kdy nákup proběhl nebo až v měsíci, kdy proběhlo vrácení ze strany polského dodavatele, nebo do daňového přiznání neuvádíme vůbec? Daňové doklady jsou z jejich strany vystavovány včetně našeho českého DIČ.

Odpověď

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento dokument je jen pro předplatitele

Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma

Díky registraci získáte přístup k:

  • Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
  • Databázi Expertních odpovědí
  • Týdeníku DAUČ
  • Daňové legislativě
  • Vybraným chytrým vzorům

Chci se zaregistrovat

Chcete vědět víc o předplatném ?