Zahraniční faktura v rámci cestovného a DPH
Plné znění otázky
Naše společnost, s. r. o., je plátcem DPH. Naši zaměstnanci byli nyní na služební cestě v Polsku, kde jim byla vystavena faktura za ubytování, kterou platili na místě platební kartou. Na faktuře je v měně PLN vyměřeno také 8% DPH. Chceme ji zaúčtovat na MD 512/D 325. Nevím však, jak postupovat z hlediska DPH. Jaké zadat členění DPH? Jak mám částku do systému zadat: celou vč. DPH, nebo bez DPH a DPH vyměřit zvlášť, stejně jako v případě dovozu zboží z EU? Nebo nezahrnovat do DPH a zadat celou částku vč. DPH a DPH nevyměřovat? Zaměstnanci také přinesli účtenku v měně PLN za nákup květiny pro obchodního partnera a nákup pohonných hmot, rovněž s 8% DPH, budeme postupovat stejně?