Účtování a sazba DPH u penále za pozdní vrácení zboží

OaO ID: 33393 Zodpovězeno: 03. 11. 2022

Plné znění otázky

Dodavatel účtuje penále za pozdní vrácení zboží - opravný daňový doklad. Mám zaúčtovat na 544? A jaké je členění DPH penále v nulové sazbě - nezahrnuji do DPH?

Odpověď

Máte předplatné? Přihlaste se

Tento dokument je jen pro předplatitele

Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma

Díky registraci získáte přístup k:

  • Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
  • Databázi Expertních odpovědí
  • Týdeníku DAUČ
  • Daňové legislativě
  • Vybraným chytrým vzorům

Chci se zaregistrovat

Chcete vědět víc o předplatném ?