Účtování a sazba DPH u penále za pozdní vrácení zboží
OaO ID: 33393
Zodpovězeno: 03. 11. 2022
Plné znění otázky
Dodavatel účtuje penále za pozdní vrácení zboží - opravný daňový doklad. Mám zaúčtovat na 544? A jaké je členění DPH penále v nulové sazbě - nezahrnuji do DPH?
Odpověď
Máte předplatné? Přihlaste se
Tento dokument je jen pro předplatitele
Zaregistrujte se a získejte přístup k obsahu ve verzi Master na 10 dní zdarma
Díky registraci získáte přístup k:
- Článkům z oblasti daní, podnikání, práva, účetnictví, neziskového sektoru a ESG
- Databázi Expertních odpovědí
- Týdeníku DAUČ
- Daňové legislativě
- Vybraným chytrým vzorům
Chcete vědět víc o předplatném ?