Dodatečné daňové přiznání k DPH

Plné znění otázky

Jsme s. r. o, plátce DPH, a dnes jsem zjistila, že kolega opravil (snížil) již vystavenou fakturu z období 11/2024 a tuto opravenou fakturu poslal odběrateli. Touto změnou se nám snížila daňová povinnost za 11/2024 asi o 800 Kč. Vím, že nejsme povinni podávat dodatečné daňové přiznání, jak ale v tomto případě pak postupovat? Jak tuto skutečnost zadat do účetního programu, aby mi vše sedělo? (Odběratel eviduje pouze změněnou (sníženou) fakturu.) 

Odpověď